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(Frage) beantwortet | Datum: | 21:10 Mo 16.11.2009 | Autor: | Mausi23 |
Hallo, wir schreiben in der BS bald eine Arbeit in Rechnungswesen, die sich um das Buchen der Vor- und Umsatzsteuer handelt. Nun hat meine Lehrerin eine Übung ausgeteilt, die ich soweit ich wusste bearbeitet habe. Im anhang findet ihr meine Lösungen und die Aufgabenstellung.
Leider geht mein Umsatzsteuerkonto nicht auf. Kann mir jemand sagen, was ich für einen fehler gemacht habe?
Sind die anderen Konten richtig?
Ich würde mich so über Hilfe freuen.
Lg
Dateianhänge: Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich] Anhang Nr. 2 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
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(Antwort) fertig | Datum: | 11:01 Di 17.11.2009 | Autor: | Josef |
Hallo Mausi,
bitte überprüfe noch einmal deine Buchungssätze 2 und 5.
Mein Vorschlag:
2)
Wert = 17.850 !
5)
Kasse = 2.975
an
Waren = 2.500
MWSt = 475
Viele Grüße
Josef
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(Frage) beantwortet | Datum: | 19:22 Di 17.11.2009 | Autor: | Mausi23 |
Danke erstmal für die Hilfe! Danke
Ich habe im Anhang die neuen Lösungen.
Aber wie kann ich das Vor- und Umsatzsteuer abschließen. Ich habe das Gefühl es geht nicht auf und ich weiß nicht genau, wie ich die Konten abschließen muss. Kann mir das jemand erklären?
Wie muss ich das Bilanzieren buchen?
Bitte Bitte helfen
Danke
Dateianhänge: Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich] Anhang Nr. 2 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
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(Antwort) fertig | Datum: | 07:48 Mi 18.11.2009 | Autor: | Josef |
Hallo Mausi,
> Danke erstmal für die Hilfe! Danke
>
> Ich habe im Anhang die neuen Lösungen.
>
> Aber wie kann ich das Vor- und Umsatzsteuer abschließen.
> Ich habe das Gefühl es geht nicht auf und ich weiß nicht
> genau, wie ich die Konten abschließen muss. Kann mir das
> jemand erklären?
>
> Wie muss ich das Bilanzieren buchen?
>
> Bitte Bitte helfen
>
> Danke
Überprüfe bitte deinen Buchungssatz 4.
Der Buchungssatz lautet für Aufw. f. Waren über 3.200 €. Im Warenkonto hast du jedoch 2.100 € gebucht. Es müssen aber 3.2000 € sein.
Viele Grüße
Josef
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(Frage) beantwortet | Datum: | 14:04 Mi 18.11.2009 | Autor: | Mausi23 |
Hallo, danke erstmal für die Antwort. Ich habe neue Anhänge mitgeschickt. Ich sehe gar nicht mehr durch, wie mein Konto aussehen müsste. Kannst du mir das zeigen?
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(Antwort) fertig | Datum: | 14:46 Mi 18.11.2009 | Autor: | Josef |
Hallo Mausi,
der Fehler liegt beim 4. Buchungssatz.
Es liegt ein Tippfehler vor. Statt 3.100 müssen 3.200 gebucht werden.
Viele Grüße
Josef
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(Frage) beantwortet | Datum: | 20:27 Di 17.11.2009 | Autor: | Mausi23 |
Ich habe jetzt nach langen Überlegen rausgefunden, wie ich die Konten abschließen konnte. Leider geht jetzt die Schlussbilanz nicht auf. Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Wäre super wenn wir den Rest auch noch schaffen
Lösung im Anhang
Dateianhänge: Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
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(Antwort) fertig | Datum: | 07:54 Mi 18.11.2009 | Autor: | Josef |
Hallo Mausi,
> Ich habe jetzt nach langen Überlegen rausgefunden, wie ich
> die Konten abschließen konnte. Leider geht jetzt die
> Schlussbilanz nicht auf. Habt ihr eine Idee woran es liegen
> könnte?
>
> Wäre super wenn wir den Rest auch noch schaffen
>
> Lösung im Anhang
Auf dem Eigenkapitalkonto hast du auf der Habenseite gebucht EBK mit 75.975 €. Im EBK stehen aber 75.600 €!
Ich habe als Eigenkapital im SBK 63.900 € und unter Waren 22.100 €. Soll und Habenseite des SBK ist dann 118.750 €
Viele Grüße
Josef
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(Frage) beantwortet | Datum: | 14:17 Mi 18.11.2009 | Autor: | Mausi23 |
Hey,
ich haeb auf dem Warenkonto das EBK mit 18.900€ gebuch und das SBK mit 22.000€. Wenn ich also 22.000€-18.900€ rechne komme ich auf 3.100€. Die habe ich im Warenkonto auf der Sollseite gebucht. Im Aufwandskonto habe ich die entsprechend im Soll gebucht. Ich muss ja noch auf einen GuV Wert kommen. Warum ist das falsch?
Lg
> Hallo Mausi,
> Auf dem Eigenkapitalkonto hast du auf der Habenseite
> gebucht EBK mit 75.975 €. Im EBK stehen aber 75.600 €!
> Ich habe als Eigenkapital im SBK 63.900 € und unter
> Waren 22.100 €. Soll und Habenseite des SBK ist dann
> 118.750 €
>
> Viele Grüße
> Josef
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 14:24 Mi 18.11.2009 | Autor: | Mausi23 |
So das Eigenkapital habe ich umgeändert. Jetzt habe ich aber in der Schlussbilanz noch eine Differenz von -100€. Wo fehlen die mir noch? Ich habe diese 100€ differenz auch im GuV konto.
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(Frage) beantwortet | Datum: | 17:23 Mi 18.11.2009 | Autor: | Mausi23 |
Ist das jetzt so richtig?
Lösung im Anhang
Dateianhänge: Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
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(Antwort) fertig | Datum: | 18:05 Mi 18.11.2009 | Autor: | Josef |
Hallo Mausi,
> Ist das jetzt so richtig?
> Lösung im Anhang
Ich denke, auf dem SBK muss Waren mit 22.100 € gebucht werden.
Auf dem Warenkonto:
EBK = 18.900
Aufw. f. Waren = 3.200
Summe: 22.100
Bitte überprüfe noch einmal die Werte.
Viele Grüße
Josef
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(Frage) beantwortet | Datum: | 19:31 Mi 18.11.2009 | Autor: | Mausi23 |
Danke,
kannst du mir das anders erklären. Ich habe ja den aufgabenzettel und da steht drauf SBK Waren 22.000€. Würde ich jetzt die Waren mit 22.100€ buch hätte ich in der schlussbilanz doch eine differenz von -100€.
Ich buch doch im Aufwandskonto den betrag der die differenz zwischen EBK und SBK im Warenkonto ergibt. Oder?
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(Antwort) fertig | Datum: | 04:43 Do 19.11.2009 | Autor: | Josef |
> Ist das jetzt so richtig?
> Lösung im Anhang
Viele Grüße
Josef
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(Frage) beantwortet | Datum: | 19:05 Do 19.11.2009 | Autor: | Mausi23 |
So hier die Abschlussbuchungssätze.
Sind die so richtig?
Aktivkonten 117.900 €
an EBK 117.900 €
EBK 117.900 €
an Passivkonten 117.900 €
GuV 21.100 €
an Aufwandskonten 21.100 €
Ertragskonten 9.300 €
an GuV 9.300 €
Eigenkapital 11.800 €
an GuV (Verlust) 11.800 €
SBK 118.650 €
an Aktivkonten 118. 650 €
Passivkonten 118.650 €
an SBK 118.650 €
Ust 1.767 €
an Vst 1.767 €
SBK 1.691 €
an Vst 1.691 €
Woher, weiß ich immer welches Konto oben und welches unten steht?
Wie kann ich mir das herleiten.
Oder ist das generell vorgeschrieben.
Manchmal weiß ich nicht´, welches Konto hoch und welches runter kommt.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte!
LG
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(Frage) beantwortet | Datum: | 21:13 Fr 20.11.2009 | Autor: | Mausi23 |
> Je nachdem, auf welcher Seite Minder- oder Mehrbestand
> entsteht.
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Wie meinst du das?
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(Antwort) fertig | Datum: | 07:17 Sa 21.11.2009 | Autor: | Josef |
Hallo Mausi,
z.B. Ausgleich von Bestandsdifferenzen zwischen Buchbestand und Istbestand lt. Inventur:
z.B.: 6960 Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (Erlös minus Buchwert)
an 2880 Kasse (Kassenfehlbestand)
oder
Bestandsveränderungen an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen
z.B.: 2000 Rohstoffe (Fertigungsmaterial)
an 6000 Aufwendungen für Rohstoffe (z.B. Mehrbestand)
oder
6020 Aufwendungen für Hilfsstoffe
an 2020 Hilfsstoffe ( z.B. Minderbestand)
Viele Grüße
Josef
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